关于我区2022年度本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告
(摘要稿)
受区人民政府委托,2023年8月9日,青山湖区审计局党组书记秦招花在区六届人大常委会第二十次会议上作了《关于2022年度青山湖区本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》。报告主要内容如下:
根据审计法和相关法律法规,青山湖区审计局对青山湖区2022年度区本级预算执行和其他财政收支情况进行了审计。审计过程中,区审计局立足经济监督、聚焦主责主业,做好常态化“经济体检”工作,为青山湖经济社会高质量发展充分发挥审计建设性作用。
一、2022年度区预算执行和其他财政收支审计情况
(一)一般公共预算安排及执行方面
存在单位预算编制不完整、有些专项经费未编入年初预算;部分暂付性款项未及时清理。
(二)非税收入管理方面
非税收入未及时足额缴入国库;部分非税收入未及时足额上缴财政专户;存在非税收入执收单位未及时对账。
(三)部门预算执行情况
部分单位年初预算编制不完整、不细化;部分单位年度预算调整率过高较大;项目预算中部门经济分类为“其他”类指标占比较高;有单位存在专项资金拨付不及时、专项资金使用率低、未严格落实过紧日子要求、项目未按合同时间完成等问题。
(四)乡镇预算执行方面
存在工程款和服务费未按合同约定支付。
(五)专项资金存在的问题
部分专项资金发放不规范;部分债券资金项目未按程序施工、部分项目保障不到位。
二、固定资产投资审计情况
部分工程项目结算多计工程款。
三、重大政策落实跟踪审计
存在单位拖欠工程款;未严格落实过紧日子政策;部分城镇排水单元雨污分流整治工作有待推进。
四、审计建议
(一)规范预算编制,加强预算执行管理。
(二)严格预算执行,加强项目资金管理。
(三)加强项目建设管理,推进各项工程建设进度。
(四)健全监控机制,防范无预算、超预算列支。