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索引号: A25010-2218-6746-4019-0679-2007 主题分类:
发布机构: 青山湖区卫生和计划生育委员会 生成日期: 2018-09-05
文件编号: 有效性: 有效
公开范围: 面向全社会 公开方式: 主动公开

青山湖区卫计委2017年度部门决算

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青山湖区卫生和计划生育委员会2017年度部门决算

青山湖区卫计委2017年度部门决算

目录

第一部分青山湖区卫计委部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分青山湖区卫计委部门概况

一、部门主要职能

(一)贯彻执行国家、省、市有关卫生和计划生育工作的方针政策和法律、法规;受委托起草我区相关的地方性法规、规章草案和政策,经审议通过后组织实施;组织编制和实施卫生和计划生育的发展战略、总体规划和年度计划;依法组织制定卫生和计划生育专项规划、地方标准和技术规范,指导、监督、检查执行情况;统筹规划卫生和计划生育服务资源配置,指导编制和实施基层卫生和计划生育规划。

(二)负责制定疾病预防控制规划、免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实。制定卫生应急预案,负责突发公共卫生事件监测和风险评估,组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,负责报送传染病疫情信息以及发布突发公共卫生事件应急处置信息。

(三)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、精神卫生、公共场所卫生、饮用水安全、爱国卫生和传染病防治的监督管理。组织开展食品安全风险监测、评估,指导和开展食品安全企业标准备案工作。

(四)指导全区基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

(五)负责全区医疗机构和医疗服务全行业管理。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全和采供血机构管理的规范、标准并组织实施,制定卫生、计划生育专业技术人员执业规则和服务规范并组织实施;建立医疗服务评价和监督管理体系。

(六)负责推进公立医院改革,建立以公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,提出医疗服务和药品价格政策的建议。鼓励和引导社会资本举办医疗机构,促进非公立医疗机构健康规范发展。建设和谐医患关系,维护良好医疗秩序。

(七)负责组织实施国家基本药物制度、相关政策和采购、配送、使用的有关规定。负责药品、医疗器械集中采购的组织实施与监督管理。

(八)负责落实生育政策,组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。

(九)组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施。

(十)制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口计划生育区域协作机制和卫生、计划生育信息共享以及公共服务工作机制。

(十一)负责指导全区卫生和计划生育人才队伍建设,建立完善住院医师、专科医师规范化培训制度并组织实施,加强全科医生等亟需紧缺专业人才培养。

(十二)组织实施卫生和计划生育相关科研项目,组织开展重点学科建设。参与制定医学教育发展规划,组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

(十三)完善基层卫生和计划生育综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。

(十四)负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查。

(十五)负责中医药的继承、创新和中西医结合工作,统筹协调中西医发展。

(十六)负责我区保健对象的医疗保健工作,负责区级部门有关干部医疗保健管理工作,负责区级公费医疗管理工作,负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十七)承担区人口和计划生育领导小组的日常工作。

(十八)承办区政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共11个,包括:青山湖区卫计委本级、青山湖区妇幼保健计划生育服务中心、青山湖区疾控中心、青山湖区卫生监督所、青山湖区爱医办、青山湖区红十字会、南昌市第十医院、青山湖区京东镇卫生院、青山湖区湖坊镇卫生院、青山湖区塘山镇卫生院、青山湖区罗家镇中心卫生院

本部门2017年年末编制人数406人,其中行政编制14人,事业编制392人;年末实有人数287人,在职人员287人。

第二部分2017年度部门决算表

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计11315.28万元,其中年初结转和结余1,529.38万元,较2016年增加28.27万元,增长0.25%;本年收入合计9133.10万元,较2016年减少701.04万元,下降7.12%,主要原因是:业务收入等财政预算管理缩减。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入7508.57万元,占82.21%;事业收入46.68万元,占0.51%;其他收入1577.85万元,占17.28%

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计9805.32万元,其中本年支出合计8349万元,较2016年减少665.16万元,下降7.38%,主要原因是:收入减少,支出相对减少;年末结转和结余1456.32万元,较2016年减少691.07万元,下降32.18%,主要原因是:盘活存量资金。

本年支出的具体构成为:基本支出6248.3万元,占74.84%;项目支出1429.77万元,占17.13%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出670.93万元,占8.03%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为5,235.35万元,决算数为7678.07万元,完成年初预算的146.66%。其中:

一般公共服务支出年初预算数为5,235.3万元,决算数为7678.07万元,完成年初预算的146.66%,主要原因是:投入增多。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出6248.3万元,其中:

(一)工资福利支出3,232.00万元,较2016年增加434.68万元,增长15.54%,主要原因是:养老等社会保险缴费增多。

(二)商品和服务支出1,591.61万元,较2016年减少225.99万元,下降12.43%,主要原因是:节约开支。

(三)对个人和家庭补助支出1137.91万元,较2016年减少779.6万元,下降40.66%,主要原因是:非政府办、基本药物制度下降。

(四)其他资本性支出286.77万元,较2016年增加286.77万元,增长100%,主要原因是:通用和专用设备购置。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为39.83万元,决算数为19.04万元,完成预算的47.8%,决算数较2016年减少15.75万元,下降45.27%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为万元,完成预算的%,决算数较2016年增加(减少)万元,增长(下降)%。主要原因是:……

(二)公务接待费支出年初预算数为13.65万元,决算数为3.75万元,完成预算的27.47%,决算数较2016年减少9.15万元,下降70.93%。主要原因是:厉行节约。

(三)公务用车购置及运行维护费支出15.29万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的%,决算数较2016年减少万元,下降%。主要原因是:……;公务用车运行维护费支出年初预算数为26.18万元,决算数为15.29万元,完成预算的58.4%,决算数较2016年减少6.6万元,下降30.15%。主要原因是:厉行节约。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出1,878.39万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2016年增加58.64万元,增长3.22%,主要原因是:费用平稳。办公费49.80万元,印刷费36.16万元,咨询费2.02万元,手续费0.01万元,水费5.45万元,电费25.36万元,邮电费8.72万元,取暖费1.32万元,差旅费2.14万元,维修(护)费12.72万元,租赁费2.60万元,会议费0.08万元,培训费6.97万元,公务接待费3.75元,专用材料费689.46万元,劳务费306.52万元,委托业务费52.57万元,工会经费33.69万元,福利费40.90万,公务用车运行维护费15.29万元,其他交通费为11.68万,其他商品服务支出284.41万元,办公设备购置68.70万元,专用设备购置202.72万元,

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额214.92万元,其中:政府采购货物支出214.92万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出万元。授予中小企业合同金额万元,占政府采购支出总额的%,其中:授予小微企业合同金额万元,占政府采购支出总额的100%

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,二级项目0个,共涉及资金3263.09万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2017年度基本公共卫生服务、非政府办社区卫生服务中心基本药物制度补助资金、非政府办社区卫生服务中心人头经费和固有化租金等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金万元,占政府性基金预算项目支出总额的%

从评价情况来看,根据财务报表、统计报表以及评分标准我局对2017年专项资金绩效进行了客观地评判。2017年各项目投入和管理情况及项目绩效实现情况较好,总体得分总计92分以上,评价等级优。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在区级部门决算中反映非政府办社区卫生服务中心基本药物制度补助资金绩效自评结果。

非政府办社区卫生服务中心基本药物制度补助资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,非政府办社区卫生服务中心基本药物制度补助资金XXX项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为87.81万元,执行数为87.81万元,完成预算的100%。主要产出和效果:我区所有非政府办社区卫生服务中心自实施国家基本药物制度以来,年门诊人次稳步上升,201767791人次。要求进行基药价格公示、规范处方书写、强化药品管理,群众就诊均次费用降低,药品让利约达30%,就医群众对服务满意度提升;发现的问题及原因:居民采纳基药有待提高。下一步改进措施:加大宣传。

通过非政府社区卫生服务中心基本药物制度的实施及零差率销售,使药品价格得到合理有效的控制,城乡居民基本用药负担进一步降低,辖区居民基本药物需求得到了切实保证。项目绩效自评综述:通过非政府社区卫生服务中心基本药物制度的实施及零差率销售,使药品价格得到合理有效的控制,城乡居民基本用药负担进一步降低,辖区居民基本药物需求得到了切实保证。

第四部分名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指区级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2017年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2016年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务:反映卫生计生系统提供服务产生的各种费用。

(二)社会保障和就业支出:反映红十字会开展事业支出。

(三)医疗卫生与计划生育事务管理支出:反映卫生计生行政部门为主管开展卫生计生工作所需支出。

(四)公立医院:反映卫计委下属南昌市第十医院为开展业务的各项预算。

(五)基层医疗卫生机构:反映卫计委所属乡镇卫生院为开展业务的各项预算及实施国家基本药物制度补助经费等。

(六)公共卫生:反映疾控、卫生监督所、保健所等相关单位为开展业务工作的各项预算。

(七)计划生育事务:反映卫生计生行政部门为开展计划生育工作所产生的业务预算。

(八)其他医疗卫生支出:反映卫生计生系统的其他业务开支。

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