2019年“三公”经费年初预算安排1798万元,比上年减少12万元,下降0.7%。其中:因公出国(境)费179万元,比上年增加122万元,增长214%,主要是由于我区加大对外招商引资和交流力度,部分单位因公出国(境)活动增加。公务接待费439万元,比上年增加48万元,增长12.3%,由于2018年我区接待上级检查、交流的批次增加,综合考虑上年情况后,增加今年公务接待经费预算48万元。公务用车运行维护费1180万元,比上年减少42万元,下降3.4%。公务用车购置0万元。
2019年“三公”经费年初预算安排1798万元,比上年减少12万元,下降0.7%。其中:因公出国(境)费179万元,比上年增加122万元,增长214%,主要是由于我区加大对外招商引资和交流力度,部分单位因公出国(境)活动增加。公务接待费439万元,比上年增加48万元,增长12.3%,由于2018年我区接待上级检查、交流的批次增加,综合考虑上年情况后,增加今年公务接待经费预算48万元。公务用车运行维护费1180万元,比上年减少42万元,下降3.4%。公务用车购置0万元。