目 录
第一部分 南昌市青山湖区统计局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 南昌市青山湖区统计局2024年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款 “ 三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 南昌市青山湖区统计局2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
二、2024年 “ 三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌市青山湖区统计局概况
一、部门主要职责
(一)组织宣传、贯彻《统计法》;查处统计违法案件、监督检查统计法律法规的实施。
(二)组织指导全区统计工作;负责全区统计报表管理工作,定期向市统计局报送十个主要行业指标的完成情况。
(三)按照国家和省、市的统一部署和区委、区政府的要求,组织全区重大国情国力普查。组织完成国务院统一布置的人口、农业、经济普查;投入产出调查;1%人口抽样调查、劳动力调查等专项调查。
(四)对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测,并每月定期向区委、区政府及有关部门提供《国民经济主要指标执行情况》和《全市各县区主要经济指标横向对比情况》;定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计快报和公报,编印统计年鉴。
(五)组织实施全区农民家庭生产经营和生活情况调查以及农村小康进程监测。
(六)组织管理全区统计干部业务培训和统计人员持证上岗工作;会同有关部门组织管理全区统计专业技术资格考试和职务评聘、继续教育工作。
(七)承办区委、区政府交办的事项。
二、机构设置及人员情况
2024年南昌市青山湖区统计局共有预算单位 1 个,包括南昌市青山湖区统计局本级和0个二级预算单位。
编制人数小计23人,其中:行政编制人数6人,全部补助 事业编制人数17人,部分补助事业编制人数0人。实有人数 小计24人,其中:在职人数小计20人,行政在职人数4人,全 部补助事业在职人数16人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计4人,遗属人数0人。
第二部分 南昌市青山湖区统计局2024年部门预算表
(详见附表)
第三部分 南昌市青山湖区统计局2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2024年南昌市青山湖区统计局收入预算总额为 748.50 万元,较上年预算安排减少59.46 万元,其中:财政拨款收入 688.50万元,较上年预算安排减少 89.46万元;其他收入 60万元,较上年预算安排增加30万元。
(二)支出预算情况
2024年南昌市青山湖区统计局支出预算总额为 748.50 万元,较上年预算安排减少 59.46 万元;其中:
按支出项目类别划分:基本支出 396.28万元,较上年预算安排减少 38.32 万元;其中:工资福利支出363.64 万元, 商品和服务支出 32.24 万元,对个人和家庭的补助 0.4 万元。项目支出 292.22 万元,较上年预算安排减少 157.78 万元,其中:商品和服务支出 292.22 万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出 748.50万元,较上年预算安排增加减少 59.46 万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出 363.64 万元,较上年预算安排增加 70.37 万元;商品和服务支出 353.22 万元, 较上年预算安排减少 161.05 万元;对个人和家庭的补助 0.4 万元,较上年预算安排减少 0.02 万元。
(三)财政拨款支出情况
2024年南昌市青山湖区统计局财政拨款支出预算总额 688.50 万元,较上年预算安排减少 89.46 万元;
按支出功能科目划分:一般公共服务支出 688.50 万元。
按支出项目类别划分:基本支出 396.28 万元,较上年预算安排减少 38.32 万元;其中:工资福利支出363.64 万元, 商品和服务支出 32.24 万元,对个人和家庭的补助 0.4 万元。项目支出 292.22 万元,较上年预算安排减少157.78 万元;其中:商品和服务支出 292.22 万元。
(四)政府性基金情况
2024年南昌市青山湖区统计局政府没有使用政府性基金
预算拨款安排的支出
(五)国有资本经营情况
2024年南昌市青山湖区统计局政府没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2024年部门机关运行费预算 353.22 万元, 比上年预算减少 76.05 万元,增长(下降) 17.72 %,主要原因是厉行节约。
(七)政府采购情况
2024年部门所属各单位政府采购总额 10 万元,其中: 政府采购货物预算 10 万元, 政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2023年7 月 31 日(各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间), 部门共有车辆 0 辆,其中:一般公务用车实有数 0 辆。
2024年部门预算安排购置车辆 0 辆,安排购置单位价值200 万元以上大型设备具体为: 。
(九)项目情况说明
见附表
二、2024年 “三公” 经费预算情况说明
2024年南昌市青山湖区统计局"三公"经费财政拨款安排
0.48 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年增(减) 0 万元,主要原因是: 与上年安排保持一致。
公务接待费 0.48 万元,比上年减少 0.02 万元,主要原因是: 厉行节约 。
公务用车运行维护费 0 万元,比上年增(减) 0 万元,主要原因是: 与上年安排保持一致 。
公务用车购置 0 万元,比上年增(减) 0 万元,主要原因是: 与上年安排保持一致 。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以 上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短
训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助
活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动
及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业
单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级
单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位
经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用
途的非统计财政拨款结余弥补**年收支差额的数额。
(九)上年结转和结余:填列**年(上年)全部结转和 结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余
资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级), 结合部门实际,参照《**年政府收支分类科目》的规范说明
进行解释。
三、相关专业名词
( 一)机关运行费:指用财政拨款安排的为保障行政单 位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和 服务的各项资金,包括办公费、 印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、
公务用车运行维护费以及其他费用。
( 二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。




