关于我区2022年度区本级预算执行
和其他财政收支的审计工作报告反映问题
整改情况的报告
(摘要稿)
受青山湖区人民政府委托,2023年12月29日,青山湖区审计局局长胡娜在区六届人大常委会第二十二次会议上作了《我区2022年度财政预算执行和其他财政收支的审计工作报告反映问题整改情况的报告》。报告主要内容如下:
区政府高度重视区级财政预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改工作,及时召开会议,对报告反映问题进行专题研究,提出了具体要求,并就整改落实工作,多次听取汇报,责成相关单位尽快整改到位。
一、审计工作报告中所反映区本级预算执行和其他财政收支审计整改情况
(一)一般公共预算执行安排及执行方面
相关单位强化预算刚性约束,完善预算相关项目库管理,已将可预见项目支出编入年初预算;暂付款已清理。
(二)非税收入管理方面
非税收入已足额缴库;相关单位已全面核查非税收入情况,建立完善相关程序,严格执行财务流程,加强各岗位人员学习。
(三)部门和乡镇预算执行方面
相关单位已修订完善单位财务和管理制度,提高预算编制准确度和资金使用速度;相关单位已与服务企业积极沟通,签订补充协议。
(四)专项资金使用方面
相关单位已调整专项资金发放程序,补发或追回涉及资金;相关单位已将项目建设纳入常态化工作,建立和落实项目工作责任制,项目施工单位已接受处理处罚。
(五)固定资产投资审计情况
已将多计工程款进行了扣减,并完善了管理制度。
(六)重大政策落实跟踪审计
相关单位加强预算及决算编制管理,压缩一般性支出,按规定开支经费;加强与相关单位的沟通,筹措资金,推动项目顺利完成。
二、下一步整改意见
一是认真执行预算法,改进预算编制方法。二是加强审计整改力度,建立问题整改台账。三是增强整改协同管理,落实整改责任。